|
Faktúra |
14
|
potraviny pre šj - kur. stehná
|
72,60 |
s DPH |
172017
|
|
13.02.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
15.02.2017 |
|
Faktúra |
13
|
potraviny pre šj
|
356,37 |
s DPH |
32017
|
|
10.02.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
13.02.2017 |
|
Faktúra |
72017
|
telekomunikačné služby za 12017
|
20,16 |
s DPH |
|
TP5081114429911
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
09.02.2017 |
|
Faktúra |
12
|
potraviny pre šj - ovocie
|
33,66 |
s DPH |
10217
|
|
08.02.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
62017
|
internet 1-12/2017
|
159,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Levonet, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
42017
|
toner IBM
|
20,54 |
s DPH |
22017
|
|
06.02.2017 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
07.02.2017 |
|
Faktúra |
52017
|
elektrická energia - 01.01.2017-28.02.2017
|
299,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
06.02.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
07.02.2017 |
|
Faktúra |
8
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
148,25 |
s DPH |
22017
|
|
06.02.2017 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
9
|
potraviny pre šj - br. karé,hov. šál
|
55,98 |
s DPH |
152017
|
|
06.02.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
10
|
potraviny pre šj - ovocie
|
17,89 |
s DPH |
72017
|
|
06.02.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
11
|
potraviny pre šj - ovocie
|
6,18 |
s DPH |
92017
|
|
06.02.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
7
|
potraviny pre šj
|
432,56 |
s DPH |
42017
|
|
01.02.2017 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.02.2017 |
06.02.2017 |
|
Faktúra |
6
|
potraviny pre šj - br. karé, stehno
|
60,12 |
s DPH |
112017
|
|
30.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
07.02.2017 |
31.01.2017 |
|
Objednávka |
22017
|
toner IBM
|
20,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
26.01.2017 |
|
Objednávka |
12017
|
lyžiarsky výcvik
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
SSŠ SEZ Krompachy |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
26.01.2017 |
|
Faktúra |
982016
|
spotreba vody za 1.7.2016-31.12.2016
|
111,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
Faktúra |
5
|
potraviny pre šj - kur. rezne, plece brav.
|
144,46 |
s DPH |
82017
|
|
23.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
07.02.2017 |
25.01.2017 |
|
Faktúra |
972016
|
elektrická energia - vyúčtovanie za preplatok 122016
|
156,97 |
s DPH |
|
5100297301C
|
20.01.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
23.01.2017 |
20.01.2017 |
|
Faktúra |
32017
|
elektrická energia - preddavková platba na 22017
|
1 100,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.01.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
962016
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 122016
|
474,58 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.01.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
18.01.2017 |