|
Faktúra |
47
|
potraviny pre šj - brav. karé, stehno,
|
105,59 |
s DPH |
522017
|
|
15.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
Faktúra |
252017
|
telekomunikačné služby za 42017
|
15,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
Faktúra |
46
|
potraviny pre šj - zelenina, ovocná šťava
|
10,08 |
s DPH |
432017
|
|
12.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
45
|
potraviny pre šj
|
146,80 |
s DPH |
382017
|
|
10.05.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
44
|
potraviny pre šj - zelenina
|
80,76 |
s DPH |
512017
|
|
10.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
232017
|
telekomunikačné služby za 42017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
Faktúra |
222017
|
tonerová kazeta
|
20,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
04.05.2017 |
|
Faktúra |
43
|
potraviny pre šj - br. plece, džem
|
24,24 |
s DPH |
482017
|
|
03.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
04.05.2017 |
|
Faktúra |
42
|
potraviny pre šj
|
306,20 |
s DPH |
392017
|
|
02.05.2017 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
03.05.2017 |
|
Faktúra |
41
|
potraviny pre šj
|
164,38 |
s DPH |
372017
|
|
28.04.2017 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
02.05.2017 |
28.04.2017 |
|
Faktúra |
40
|
potraviny pre šj - kur.stehná, zelenina
|
68,19 |
s DPH |
422017
|
|
25.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
02.05.2017 |
26.04.2017 |
|
Faktúra |
212017
|
Vema ročná údržba
|
232,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
202017
|
elektrická energia - vyúčtovanie 52017
|
810,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
19.04.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
19.04.2017 |
|
Faktúra |
39
|
potraviny pre šj
|
137,17 |
s DPH |
262017
|
|
19.04.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
02.05.2017 |
20.04.2017 |
|
Faktúra |
38
|
potraviny pre šj - br.karé, stehno
|
43,37 |
s DPH |
412017
|
|
19.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
02.05.2017 |
20.04.2017 |
|
Faktúra |
202017
|
elektrická energia - vyúčtovanie preplatok 32017
|
594,74 |
s DPH |
|
5100297301C
|
19.04.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.04.2017 |
19.04.2017 |
|
Faktúra |
192017
|
telekomunikačné služby za 32017
|
15,46 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
19.04.2017 |
|
Faktúra |
37
|
potraviny pre šj - filé
|
59,40 |
s DPH |
402017
|
|
10.04.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
21.04.2017 |
12.04.2017 |
|
Faktúra |
36
|
potraviny pre šj - zelenina
|
11,38 |
s DPH |
352017
|
|
10.04.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
21.04.2017 |
12.04.2017 |
|
Faktúra |
35
|
potraviny pre šj - ovocie
|
1,64 |
s DPH |
322017
|
|
06.04.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
21.04.2017 |
07.04.2017 |