|
Faktúra |
332018sj
|
potraviny šj
|
5,78 |
s DPH |
252018
|
|
06.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.04.2018 |
10.04.2018 |
|
Faktúra |
322018sj
|
potraviny šj
|
74,73 |
s DPH |
372018
|
|
04.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.04.2018 |
06.04.2018 |
|
Faktúra |
312018sj
|
potraviny šj
|
23,24 |
s DPH |
312018
|
|
04.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.04.2018 |
06.04.2018 |
|
Faktúra |
302018sj
|
potraviny šj
|
303,83 |
s DPH |
242018
|
|
04.04.2018 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
06.04.2018 |
|
Faktúra |
172018
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
5/2018
|
|
29.03.2018 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
Faktúra |
292018sj
|
potraviny šj
|
359,38 |
s DPH |
272018
|
|
28.03.2018 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.04.2018 |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
282018sj
|
potraviny šj
|
115,44 |
s DPH |
322018
|
|
26.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
28.03.2018 |
|
Faktúra |
272018sj
|
potraviny šj
|
10,99 |
s DPH |
292018
|
|
23.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
162018
|
kniha -účtovné súvsť. v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
22.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum -združenie obcí |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
23.03.2018 |
|
Faktúra |
152018
|
brikety - palivo
|
900,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
22.03.2018 |
Karol Jeseňák ml. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
23.03.2018 |
|
Faktúra |
262018sj
|
potraviny šj
|
84,78 |
s DPH |
302018
|
|
21.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
23.03.2018 |
|
Objednávka |
52018
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
142018
|
telekomunikačné služby za 22018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
252018sj
|
potraviny šj
|
54,60 |
s DPH |
262018
|
|
16.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
21.03.2018 |
|
Objednávka |
42018
|
brikety -palivo 5000 ks
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Karol Jeseňák ml. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
Faktúra |
132018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 22018 vratka
|
107,82 |
s DPH |
|
5100297301C
|
14.03.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
15.03.2018 |
|
Faktúra |
132018
|
elektrická energia
|
700,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
14.03.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
15.03.2018 |
|
Faktúra |
242018sj
|
potraviny šj
|
91,61 |
s DPH |
282018
|
|
14.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
122018
|
telekomunikačné služby za 22018
|
20,00 |
s DPH |
|
2028579046
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
08.03.2018 |
|
Faktúra |
232018sj
|
potraviny šj
|
42,42 |
s DPH |
232018
|
|
07.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
09.03.2018 |