|
Objednávka |
19/2011
|
EOV Tatramat
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Superelektro - Považs. Bystrica |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2011
|
Ihličnaté palivo
|
374,40 |
s DPH |
3/2011
|
|
29.03.2011 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72011
|
Ihličnaté palivo
|
358,80 |
s DPH |
32011
|
|
29.03.2011 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
262710210
|
Potraviny ŠJ 32
|
50,26 |
s DPH |
25/2011
|
|
28.03.2011 |
DC Nordia s.r.o. Poprad - Matejovce |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Tonery HP, Lexmark
|
165,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Oto Nandráži Prešov |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
264110210
|
Potraviny ŠJ 29
|
80,53 |
s DPH |
27/2011
|
|
25.03.2011 |
DC Nordia s.r.o. Poprad - Matejovce |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny ŠJ 31
|
116,81 |
s DPH |
26/2011
|
|
25.03.2011 |
MVDr. Hana Konkoľová - Nová Ľubovňa |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100538
|
Potraviny ŠJ 30
|
134,77 |
s DPH |
24/2011
|
|
21.03.2011 |
MVDr. Hana Konkoľová - Nová Ľubovňa |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0422011
|
Služby technika PO 1Q
|
105,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110004
|
Potraviny ŠJ 28
|
120,22 |
s DPH |
14/2011
|
|
15.03.2011 |
Mária Abrahamovská - Rozličný tovar Torysky |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
198310210
|
Potraviny ŠJ 27
|
91,50 |
s DPH |
23/2011
|
|
11.03.2011 |
DC Nordia s.r.o. Poprad - Matejovce |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100492
|
Potraviny ŠJ 26
|
97,02 |
s DPH |
19/2011
|
|
11.03.2011 |
MVDr. Hana Konkoľová - Nová Ľubovňa |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
354032011
|
Upgrade ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
17/2011
|
|
10.03.2011 |
Soft-GL Košice |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10000713
|
Internet 2-2011
|
16,27 |
s DPH |
7333
|
|
10.03.2011 |
Levonet s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0723994211
|
Telefón 2-2011
|
39,14 |
s DPH |
TP5081114429911
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
Upgrade Školská jedáleň
|
39,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Soft-GL Košice |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103376
|
Virtuálna knižnica 2-2011
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/09/531
|
|
07.03.2011 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22011
|
Potraviny ŠJ 25
|
594,64 |
s DPH |
13/2011
|
|
07.03.2011 |
Rozličný tovar Brutovce - Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
32750001
|
Potraviny ŠJ 24
|
119,93 |
s DPH |
16/2011
|
|
07.03.2011 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90211129
|
Potraviny ŠJ 22
|
38,28 |
s DPH |
17/2011
|
|
04.03.2011 |
DC Nordia s.r.o. Poprad - Matejovce |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|