|
|
Objednávka |
282012
|
toner Lexmark žltý a čierny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
ACOM PP, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny pre ŠJ
|
157,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
432012
|
telekomunikačné služby za 5/2012
|
23,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny pre ŠJ
|
202,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny pre ŠJ
|
531,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
422012
|
oprava elektrického sporáka
|
78,90 |
s DPH |
272012
|
|
05.06.2012 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny pre ŠJ
|
154,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny pre ŠJ
|
76,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
DC NORDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny pre ŠJ
|
703,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny pre ŠJ
|
144,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny pre ŠJ
|
141,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
272012
|
oprava kuchynského stroja
|
78,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
412012
|
toner do tlačiarne Lexmark
|
77,72 |
s DPH |
262012
|
|
21.05.2012 |
TonerPrint s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny pre ŠJ
|
110,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
402012
|
telekomunikačné služby
|
11,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
262012
|
toner do tlačiarne Lexmark
|
77,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
TonerPrint s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny pre ŠJ
|
413,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny pre ŠJ
|
126,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
392012
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny pre ŠJ
|
192,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
07.05.2012 |